1.组织开展财务内控建设工作。
2.负责会计业务复核、稽核工作,及时督促检查各会计及支付复核岗业务工作情况。
3.负责组织协调全校财政内部控制建设自评工作及报告的撰写工作。
4.负责及时向处领导汇报财务管理中存在的问题,提出管理建议,堵塞管理漏洞。
5.负责各类财务制度流程的制定、修改,完善,提升财务风险管理水平。
6.组织年度财务内部检查的计划、开展、总结工作;积极配合、对接各类外部检查。
7.完成领导交办的其他工作。
联系电话:0971-5310689
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